|
Faktúra |
3129001558
|
verejná správa - elektronický časopis
|
71,00 |
s DPH |
telefoniky
|
|
08.04.2011 |
S-epi, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
08.04.2011 |
|
Faktúra |
152011
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
27,77 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
19.12.2011 |
DROGÉRIA Jozef Gmuca |
Bc. Silvia Ontková |
|
|
19.12.2011 |
|
Faktúra |
2511120009
|
rmateriál na stohovací regál na lehátka
|
51,14 |
s DPH |
telefonicky - sponzor
|
|
21.12.2011 |
SEZAM, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
21.12.2011 |
|
Faktúra |
6110721
|
didaktické pomôcky
|
34,21 |
s DPH |
telefonicky - sponzor
|
|
29.12.2011 |
NOMI Land |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
29.12.2011 |
|
Faktúra |
810827
|
didaktické pomôcky
|
322,80 |
s DPH |
telefonicky - sponzor
|
|
24.11.2011 |
NOMI Land |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
28.11.2011 |
|
Faktúra |
111312270
|
didaktické pomôcky
|
39,00 |
s DPH |
telefonicky - sponzor
|
|
25.11.2011 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
28.11.2011 |
|
Faktúra |
111312269
|
interaktívna tabuľa
|
2 380,00 |
s DPH |
telefonicky - sponzor
|
|
25.11.2011 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
28.11.2011 |
|
Faktúra |
211535
|
elektromateriál
|
13,59 |
s DPH |
telefonicky - sponzor
|
|
28.11.2011 |
Samuel Čiasnoha |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
28.11.2011 |
|
Faktúra |
64/2011
|
revízia a výmena hasiacich prístrojov
|
35,35 |
s DPH |
telefonicky
|
telefinicky
|
08.11.2011 |
Ján Kristev |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
28.11.2011 |
|
Faktúra |
2122011
|
učebná pomôcka
|
3,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.12.2011 |
Jaroslava Balogová |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
21.12.2011 |
|
Faktúra |
112152
|
wifi adaptér TENDA, Anténa WIFI Air-Live
|
58,01 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.12.2011 |
RAMcom, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
22.12.2011 |
|
Faktúra |
110100014
|
antivírový program
|
24,46 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.02.2011 |
db soluions, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
22.02.2011 |
|
Faktúra |
20111391
|
učebné pomôcky
|
49,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.12.2011 |
Jenčík Peter SooF |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
22.12.2011 |
|
Faktúra |
20111444
|
učebné pomôcky
|
14,75 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.12.2011 |
Jenčík Peter SooF |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
29.12.2011 |
|
Faktúra |
1101935592
|
odborný časopis
|
7,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.12.2011 |
Slovenská pošta, a.s. CPT |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
29.12.2011 |
|
Faktúra |
221150779
|
učebné pomôcky
|
160,80 |
s DPH |
telefinicky sponzor
|
|
20.12.2011 |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
Bc. Silvia Ontková |
|
|
20.12.2011 |
|
Faktúra |
115193
|
didaktické pomôcky
|
258,00 |
s DPH |
sponzor
|
|
18.03.2011 |
mEDIA dida s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
18.03.2011 |
|
Faktúra |
2124100169
|
odvoz smetia
|
73,57 |
s DPH |
rozhodnutie
|
|
23.02.2011 |
Mesto Krompachy |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
23.02.2011 |
|
Faktúra |
1562012
|
komunálny odpad
|
78,40 |
bez DPH |
rozhnodnutie
|
|
24.02.2012 |
Mesto Krompachy |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
25.02.2012 |
|
Faktúra |
1110414768
|
telefon
|
2,81 |
s DPH |
amtel/43747h
|
amtel/43747h
|
11.04.2011 |
SWAN, a.s. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
11.04.2011 |