|
Objednávka |
EO22012-SL
|
stravovacie poukážky
|
300,00 |
s DPH |
|
42777_PAN KZPF/20110901
|
09.02.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
Jana Merjavá |
poverená riadením MŠ |
01.01.1970 |
|
Faktúra |
7153754865
|
plyn
|
276,00 |
s DPH |
- - - /6300051625
|
6300051625
|
31.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
01.01.1970 |
|
Objednávka |
122011
|
toner
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
RAM com, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
Bc. Silvia Ontková |
zastupujúca riaditeľku MŠ |
28.11.2000 |
|
Objednávka |
EO1/2012/A
|
výkopové práce - havária vodovodného potrubia
|
165,78 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Brantner Krompachy, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
Jana Merjavá |
poverená riadením MŠ |
17.02.2010 |
|
Faktúra |
1071200059
|
výkopové práce - havária vodovodného potrubia
|
165,78 |
s DPH |
EO 1/2012/A
|
|
01.03.2012 |
Brantner Krompachy, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
28.03.2010 |
|
Faktúra |
8721868516
|
telekomunikačné služby - pevná linka
|
19,85 |
s DPH |
LOK: 1127127105
|
LOK: 1127127105
|
02.01.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
02.01.2011 |
|
Objednávka |
052011
|
potraviny školská jedáleň
|
491,11 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Milk Agro |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
Anna Kandriková |
Riaditeľka MŠ |
02.01.2011 |
|
Zmluva |
012010
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
neuvedená |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
Milk Agro |
Iveta Pavlíková, vedúca ŠJ |
|
|
04.01.2011 |
|
Zmluva |
012010
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
neuvedená |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
Milk Agro |
Iveta Pavlíková, vedúca ŠJ |
|
|
04.01.2011 |
|
Faktúra |
8721868516
|
telekomunikačné služby - pevná linka
|
19,85 |
s DPH |
LOK: 1127127105
|
LOK: 1127127105
|
07.01.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
07.01.2011 |
|
Faktúra |
3902010
|
tovar - jedáleň
|
27,02 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Mäso Marton |
Jarmila Repašanová |
|
|
07.01.2011 |
|
Faktúra |
20110126
|
Systémová podpora URBIS
|
89,62 |
s DPH |
- - - /U6732008
|
U6732008
|
07.01.2011 |
MADE spol. s r. o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
07.01.2011 |
|
Objednávka |
022011
|
potraviny školská jedáleň
|
68,93 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
EMDA s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
11.01.2011 |
|
Objednávka |
012011
|
potraviny školská jedáleň
|
35,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
EMDA s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
11.01.2011 |
|
Objednávka |
022011
|
potraviny školská jedáleň
|
52.4*9 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Wastex Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Jana Merjavá |
poverená riadením MŠ |
11.01.2011 |
|
Faktúra |
110029
|
potrvaviny školská jedáleň
|
52,49 |
s DPH |
032011/---
|
----
|
13.01.2011 |
Wastex Slovensko, s.r.o. |
Jarmila Repašanová |
|
|
13.01.2011 |
|
Objednávka |
/2011
|
potraviny školská jedáleň
|
36,42 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Mäso Marton |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
14.01.2011 |
|
Objednávka |
062011
|
potraviny školská jedáleň
|
52,49 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
17.01.2011 |
|
Faktúra |
2010102367
|
potraviny školská jedáleň
|
45,73 |
s DPH |
---/---
|
---
|
24.01.2011 |
EMDA s.r.o. |
Jarmila Repašanová |
|
|
21.01.2011 |
|
Objednávka |
042011
|
potraviny školská jedáleň
|
30,66 |
s DPH |
|
|
23.01.2011 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 05342 Krompachy |
Jarmila Repašanová |
vedúca školskej jedálne |
23.01.2011 |