|
Faktúra |
7207403952
|
plyn
|
374,00 |
s DPH |
- - - /6300051625
|
6300051625
|
09.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola, Robotnícka 3, Krompachy |
|
|
01.02.2012 |
|
Faktúra |
20110126
|
Systémová podpora URBIS
|
89,62 |
s DPH |
- - - /U6732008
|
U6732008
|
07.01.2011 |
MADE spol. s r. o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
07.01.2011 |
|
Faktúra |
1101037
|
internetové pripojenie
|
29,88 |
s DPH |
- - - /LOK:1127127105
|
LOK:1127127105
|
18.03.2011 |
KROM-SAT s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
18.03.2011 |
|
Faktúra |
115193
|
didaktické pomôcky
|
258,00 |
s DPH |
sponzor
|
|
18.03.2011 |
mEDIA dida s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
18.03.2011 |
|
Faktúra |
7153754865
|
plyn
|
276,00 |
s DPH |
- - - /6300051625
|
6300051625
|
31.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
31.03.2011 |
|
Faktúra |
3129001558
|
verejná správa - elektronický časopis
|
71,00 |
s DPH |
telefoniky
|
|
08.04.2011 |
S-epi, s.r.o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
08.04.2011 |
|
Faktúra |
3725011474
|
telekomunikačné služby - pevná linka
|
19,06 |
s DPH |
- - - / LOK:1127127105
|
LOK:1127127105
|
07.04.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
07.04.2011 |
|
Faktúra |
7153754865
|
plyn
|
276,00 |
s DPH |
- - - /6300051625
|
6300051625
|
31.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
01.01.1970 |
|
Faktúra |
912001306
|
penále za vodné a stočné
|
7,39 |
s DPH |
- - - /63/04/P138/41
|
63/04/P138/41
|
01.06.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
01.06.2012 |
|
Faktúra |
8721868516
|
telekomunikačné služby - pevná linka
|
19,85 |
s DPH |
LOK: 1127127105
|
LOK: 1127127105
|
07.01.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
07.01.2011 |
|
Faktúra |
3902010
|
tovar - jedáleň
|
27,02 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Mäso Marton |
Jarmila Repašanová |
|
|
07.01.2011 |
|
Faktúra |
110029
|
potrvaviny školská jedáleň
|
52,49 |
s DPH |
032011/---
|
----
|
13.01.2011 |
Wastex Slovensko, s.r.o. |
Jarmila Repašanová |
|
|
13.01.2011 |
|
Faktúra |
11010012
|
ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet
|
200,00 |
bez DPH |
- - - /12011
|
12011
|
28.02.2011 |
FJ-Ekon Plus spol. s r. o. |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
2010102367
|
potraviny školská jedáleň
|
45,73 |
s DPH |
---/---
|
---
|
24.01.2011 |
EMDA s.r.o. |
Jarmila Repašanová |
|
|
21.01.2011 |
|
Faktúra |
302011
|
potraviny - jedáleň
|
68,93 |
s DPH |
022011
|
|
24.01.2011 |
Mäso Marton |
Jarmila Repašanová |
|
|
24.01.2011 |
|
Faktúra |
110072
|
potraviny školská jedáleň
|
52,49 |
s DPH |
062011/---
|
---
|
26.01.2011 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Jarmila Repašanová |
|
|
26.01.2011 |
|
Faktúra |
110107
|
potraviny školská jedáleň
|
30,66 |
s DPH |
042011/----
|
---
|
26.01.2011 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Jarmila Repašanová |
|
|
26.01.2011 |
|
Faktúra |
100866
|
potraviny
|
17,87 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Jarmila Repašanová |
|
|
01.02.2011 |
|
Faktúra |
2011100156
|
potraviny školská jedáleň
|
35,59 |
s DPH |
012011
|
|
07.02.2011 |
EMDA s.r.o. |
Jarmila Repašanová |
|
|
01.02.2011 |
|
Faktúra |
40351120
|
potraviny školská jedáleň
|
491,11 |
s DPH |
052011
|
|
01.02.2011 |
Milk Agro |
Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy |
|
|
01.02.2011 |